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中山一院召开内部控制体系建设整改工作会议
发布时间:2017.05.27
    5月17日,中山一院召开内部控制体系建设整改工作会议暨检查结果通报会。会议由审计科长朱恺主持,总会计师陆缨作了关于内部控制检查的工作总结以及对发现问题的整改任务分解,谢文副书记对这次检查发现的问题提出了整改工作要求。行政职能部门副科级以上人员以及后勤、财务、审计、设备、药学等职能部门全体管理人员和东院、惠亚医院相关职能部门的代表参加了会议。

    会上,陆缨总会计师从项目启动到项目的实施过程都作了详细的报告,肯定了成绩,目前中山一院各级管理人员的内控意识和理念得到进一步强化。通过有序推进内控体系建设工作,已逐步建立了符合我院实际、可操作性强、能够真正落地的内部控制体系。

    负责这次内控检查的安永(中国)企业咨询有限公司何牧知经理通报内控体系建设的检查情况。谢文副书记强调,各职能部门必须重视内控建设,做到管理制度化、规范化、法制化,按时按质的做好整改工作,担负起医院安全运作的责任,使形成的内控文化得到进一步提升,使制度流程的建立与执行形成常态化。(中山一院 审计科)