一、采购需求:财务报告审计:根据《政府会计制度》、医院内部管理制度和规范等相关规定,通过审查医院相关财务报表(包括资产负债表、收入费用总表、现金流量表、财政补助收支情况以及有关附表),对医院2022年度会计报表是否公允反映医院的财务状况发表审计意见,并出具审计报告。
二、本公告期限:自 2023年10月20日至 2023年10月26日止,过期无效。供应商在有效的公开征集信息/调研时间内以自愿为原则主动向医院提供采购项目的相关信息,如:供应商名称及资质、联系人及联系电话、工作方案、可提供的服务内容、价格等。本次公开的采购意向及调研公告是本单位采购工作的初步安排,采购项目具体情况以相关采购公告和采购文件为准。
三、项目人员配置:至少派出3名审计人员负责该审计项目,现场项目工作时长不少于5个工作日。项目负责人、主审人须是注册会计师,其他审计人员具有中级会计师或助理会计师等相关职称。所派人员必须熟悉政府会计制度、医院财务制度、政府采购以及相关法律法规、规章制度。
四、会计事务所资质要求
1.具备省财政厅核发的《会计事务所执业证书》,经年检合格有效;
2.已入选“广东政府采购智慧云平台”供应商名录;
3.具有开展医院同类业务的审计经验;
4.近三年内无被财政等相关部门因审计质量问题予以行政处罚的记录。
五、资料清单
1.审计工作方案及报价书;
2.营业执照及相关资质证书;
3.拟派审计人员的注册会计师资格证书、职称证书等相关资料复印件;
4.业绩材料。
请将以上资料加盖公章扫描后,打包压缩(文件夹命名规则:项目名称-事务所)发至邮箱819569845@qq.com。
六、联系人:罗老师 联系电:6516990-转8831
2023年10月20日